屯留農商銀行:構建四位一體審計體系 提升監督質效
屯留農商銀行:構建四位一體審計體系 提升監督質效
今年以來,屯留農商銀行根據省農商銀行、長治管理中心工作指導意見及要求,穩步開展各項審計工作,逐步建立起四位一體審計體系,不斷提升監督質效。
做好日常監督,下好風險防控"先手棋"
該行建立常態化審計監督體系,實施全流程、全業務覆蓋的日常監測。通過建設審計隊伍,主要對信貸審批、資金劃轉、櫃面操作等重點業務環節進行監控。採用日常巡查+專項抽查相結合的方式,重點關注業務操作的合規性和風險防控的有效性﹔建立風險預警響應機制,對監測發現的異常情況實行分級分類管理。針對苗頭性問題,及時提示相關部門關注﹔對傾向性問題,開展專項分析研判﹔對普遍性問題,推動系統性整改。通過定期編制風險監測報告,為經營管理決策提供參考依據。
直擊經營痛點,打好專項審計"組合拳"
該行推行“1+X”融合審計工作法,以重點業務領域為主線,同步開展關聯業務審計。在信貸業務審計中,將貸前調查、貸中審批、貸后管理等環節納入統一審計框架,實現全鏈條監督。針對風險資產處置等關鍵領域,採取“穿透式”審計方法,深入核查業務實質。建立專項審計項目庫,根據風險等級實施分類管理。對高風險業務領域提高審計頻次,對重點機構加大審計力度。完善審計方案制定流程,突出審計重點,優化資源配置,確保審計工作有的放矢。
構建閉環問責,打造監督執紀“高壓線”
該行構建“發現問題-督促整改-追責問責-完善制度”的閉環管理機制。建立問題整改台賬,實行銷號管理,確保每個問題整改到位。推行雙線問責制度,既追究直接責任,也倒查管理責任﹔創新問責方式方法,根據問題性質和情節輕重,採取通報批評、經濟處罰、組織處理等差異化處置措施。建立容錯糾錯機制,對主動整改、積極糾錯的情形適當從輕處理,實現監督約束與激勵引導的平衡。
激活協同治理,畫好風險防控“同心圓”
該行建立跨部門聯席會議制度,定期交流風險信息,共同研判風險形勢。完善審計發現問題共享機制,推動業務管理部門舉一反三開展自查自糾。構建審計與紀檢監察、合規管理、風險控制等部門的協作平台,形成監督合力。推行“審計+”工作模式,在重大業務決策、重要制度制定等環節提前介入審計意見。建立審計建議落實反饋機制,跟蹤評估整改成效。通過發送風險提示函、管理建議書等形式,促進審計成果轉化運用。
“審計監督既要當好“鐵面包公”,也要做“治病良醫”。接下來,屯留農商銀行將繼續發力審計監督,逐步實現從“查病”到“治未病”的跨越,用專業與擔當,守護農村金融的每一寸沃土。(孫愛國 王晉豫)
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